Если нам нужно напечатать чек:
- открываем Payment Journal;
- при помощи Suggest Vendor Payment создаем линии, при этом нужно заполнить такие поля:
- Last Payment Date
- Starting Document No. (если не прописано в Batch Name)
- Bal.Account Type = Bank Account
- Bal.Account No
- Bank Payment Type = computer check
- нажимаем Print Check - выбираем принт - в пдф (иначе не откроется);
- после каждого принта нужно сделать Void All Checks (иначе больше не будет печатать).
Комментариев нет:
Отправить комментарий